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广西壮族自治区宁明路政执法大队2019年预算及“三公”经费预算编制说明
[ 点击数: 27       更新时间:2019-3-22 17:29:50 ]

 

广西壮族自治区宁明路政执法大队2019

预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区宁明路政执法大队基本情况

1.机构设置情况

广西壮族自治区宁明路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔201065号)精神组建的路政执法机构。按照桂编〔201065号规定,设立广西壮族自治区宁明路政执法大队(正科级)。

2.预算单位及预算管理方式

宁明路政执法大队按照原预算管理方式,属于自收自支管理的事业单位。

3.基本职能

宁明路政执法大队由宁明公路管理局管理。路政执法大队负责组织实施及指导公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

财政拨款负担的自收自支人员编制21人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

1)在职编内实有人数12人。

2)公开招聘新进人员2人,退休人员4人。

三、年度主要工作计划

(一)强化路域环境整治工作。重点整治占用公路非法施工、公路违法建筑等影响公路安全畅通的行为,打造一批路政管理“精品路”及“示范路”。同时,加强涉路许可项目审批及事中事后管理,尤其做好到期许可项目的清理工作。

(二)推动联合执法常态化开展。按照《交通运输部公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)》的要求,坚持路警联勤工作机制,推动联合执法制度化、常态化开展。继续组织在辖区内开展重点路段治超专项行动,打击严重超限运输车辆。主动与当地政府沟通汇报有关治超后续处理工作,确保完成桂西公路管理局下达的任务目标。积极参与支队组织开展的路政治超专项整治行动,保持治超工作连续性和路面查处力度不减。

(三)加强执法规范化建设,深化整治公路货车超限超载专项行动,大力推广应用科技手段治超。继续推进路政执法全过程记录及路政移动执法工作,对在路政巡查中发现的问题,认真做好巡查记录,及时登记在路政通,有效查处各类侵害路产路权的违法行为。

(四)加强路政巡查、管理工作。加大路政巡查力度,增加巡查频率,组织开展全面排查、整治管辖路段中存在安全隐患的路段、节点或范围,确保公路安全畅通。

(五)组织执法人员做好路政宣传月的路政宣传工作,通过电视、电台、报纸、网络等新闻媒体,对各项路政管理工作和公路有关法律、法规和政策的大力宣传,通过宣传增强司乘人员和管辖路段沿线居民的公路法律意识。

 

第二部分:2019年预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年全年总收入预算228.58万元,同比减少15.87万元,同比减少6.49%。其构成如下:

12019年一般公共预算拨款228.54万元,占年总收入的99.98%。同比减少7.91万元,同比降低3.35%,,其中:

1)一般公共预算拨款-经费拨款228.54万元,同比减少7.23万元,同比减少3.07%。根据资金性质分:

一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级(成品油价格和税费改革中央转移支付资金)220.7万元,同比减少15.07万元,同比减少6.39%

一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级(财政补助)7.84万元,同比增加7.84万元,同比增长100%

2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,其中行政事业性收费收入安排的资金(公路路产补偿费收入)0万元,同比减少0.68万元,同比下降100%

22019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.04万元,占年总收入的0.01%,同比减少7.96万元,同比下降99.50%

32019年上年结余收入0万元

(二)支出预算总体说明

2019年度支出总预算228.58万元,基本支出183.73元,占支出总预算的80.38%,同比减少18.44万元,减少9.12%;项目支出44.85万元,占支出总预算19.62%,同比增加2.57万元,同比增长6.08%

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:208类社会保障和就业科目30.06万元,占支出总预算13.15%,同比增加5.72万元,增长23.50%210类医疗卫生科目6.03万元,占支出总预算的2.64%,同比减少1.27万元,下降17.40%214类交通运输科目180.43万元,占支出总预算的78.94%,同比减少17.77万元,下降8.97%221类住房保障支出科目12.06万元,占支出总预算的5.28%,同比减少2.55万元,减少17.45%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算说明

基本支出的工资福利支出预算147.74万元,占支出总预算的64.63%,同比减少21.44万元,下降12.67%

基本支出的商品和服务支出预算28.49万元,占支出总预算的12.46%,同比减少0.38万元,下降1.32%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算7.50万元,占支出总预算的3.28%,同比增加3.38万元,增长82.04%

2)项目支出预算。

项目支出预算44.85万元,占支出总预算的19.62%同比增加2.57万元,增长6.08%

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算228.54万元,其中:基本支出一般公共预算支出预算合计183.73万元,项目支出预算合计44.81万元。其中(按项级科目分):社会保障和就业支出30.06万元,占一般公共预算拨款支出预算13.15%:事业单位离退休支出1.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.1万元,机关事业单位职业年金缴费支出8.04万元;事业单位医疗6.03万元,占一般公共预算拨款支出预2.64%;公路运输管理180.39万元,占一般公共预算拨款支出预算78.93%;住房公积金12.06万元,占一般公共预算拨款支出预算5.28%

三、 “三公”经费预算

2019年“三公”经费预算14.61万元,占预算支出总额6.39%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费1.03万元,同比减少0万元,同比降低0%;公务用车运行费11.22万元,同比增加1.4万元,同比增长14.26%;。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算8.28万元,同比增加1万元,增长13.74%;部门集中采购预算8.28万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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